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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
随着环境形势的日益严峻,社会各界对上市公司等企业履行生态环境保护责任的意愿及其绩效等情况更加关注,包括上市公司在内的企业环境信息披露已经成为社会各界关注的焦点。影响上市公司环境信息披露的因素很多,其中,公司内部控制是重要因素之一。本文主要从公司内部控制方面来探索上市公司环境信息披露,通过对上市公司环境信息披露的动因、现状、影响因素、企业内部控制对环境信息披露的影响等的分析,从而提出企业从加强内部控制建设的角度来提升环境信息披露水平与质量的对策建议。  相似文献   

2.
内部控制是保障企业合理运营的基础,规范的内部控制能提高企业财务信息、非财务信息披露的真实性,保持公司核心竞争力。随着上市公司规模的不断扩大,国内外企业内部控制方面存在的问题逐渐暴露。文章首先介绍了内部控制的相关概念,并在此基础上选择特一药业集团股份有限公司、海南普利制药股份有限公司、两家上市公司为案例,对比分析了其内部控制上的优势以及存在的问题,并提出了改进措施,以期能为其他公司内部控制的设计与执行提供借鉴。  相似文献   

3.
浅谈企业内部控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
钟少杰 《福建轻纺》2010,(11):40-44
强化企业的内部控制已经成为现代企业治理的重要手段,其理论研究已日渐成熟。文章从内控理论研究的不同发展阶段对企业内部控制的认识出发,理解内部控制的内涵;通过对目前企业内部控制存在问题的分析,按照我国《企业内部控制基本规范》的整体框架要求,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督5个方面入手,提出对建立健全企业内部控制制度的几点浅见。  相似文献   

4.
正经李克强总理签批,国务院近日印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出了6个方面17项重点举措。一是提高上市公司治理水平。完善公司治理制度规则,明确控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任,健全机构投资者参与公司治理的渠道和方式,加快推行内控规范体系,强化上市公司治理底线要求,切实提高公司治理水平。完善分行业信息披露标准,增强信息披露针对性和有效性。  相似文献   

5.
通讯员王生辉报道日前,中冶美利纸业股份公司下发"诚信文化建设年"活动方案,该活动正式进入实施阶段。按照宁夏证监局开展"诚信文化建设年"活动的总体部署要求,美利股份制定了相关活动方案。根据方案,此项活动将分3个阶段,历时1年,并计划于2013年1月进行评价和总结。方案要求,活动要根据公司内控规范,以提高公司透明度为中心,以完善信息披露内控机制,保证其有效运行,确保信息披露得及时、准确、完整、公平为重点,以完善公司诚信体系、向投资者展现真实公司为目的,通过多种方式和渠道,推动公司规范自律,提升诚信水平,维护广大投资者权益。  相似文献   

6.
目前对白酒上市企业的内部控制自我评价报告分析较缺乏。以泸州老窖股份有限公司为样本,对其2008年至2015年披露的内部控制自我评价报告进行分析,发现了其在披露形式、内容、缺陷认定与应对等方面存在的问题,并针对这些问题提出相关的管理建议。  相似文献   

7.
近几年我国证券监管部门对上市公司信息披露的要求越来越高,并出台了很多政策和法规以规范上市公司的信息披露行为。文章针对中小板上市公司信息披露所在的问题进行简要分析与总结。  相似文献   

8.
孙丽艳 《轻工设计》2014,(4):254-254
当社会经济发展到一定程度的时候就出现了内部控制制度(以下简称内控制度),它存在于单位运作管控的很多步骤中,是一个非常繁琐的综合项目,同时还是当前单位十分重视的一个要素。笔者以该话题为切入点,具体的分析了内控制度的定义以及意义和它在单位中的具体使用状态等信息,进而论述了完善内控制度的措施,最后提出了完善与强化内部控制制度应处理好的几项关系,具有一定的现实意义。  相似文献   

9.
当社会经济发展到一定程度的时候就出现了内部控制制度(以下简称内控制度),它存在于单位运作管控的很多步骤中,是一个非常繁琐的综合项目,同时还是当前单位十分重视的一个要素。笔者以该话题为切入点,具体的分析了内控制度的定义以及意义和它在单位中的具体使用状态等信息,进而论述了完善内控制度的措施,最后提出了完善与强化内部控制制度应处理好的几项关系,具有一定的现实意义。  相似文献   

10.
浅析农村信用社内部控制机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
近几年农村信用社在内部控制方面有较大改观,已经成功建立相对完善的的内控体系。农村信用社作为经营货币的特殊金融企业,防范和控制风险始终是最重要的工作,而内部控制又是控制风险的关键。欲使农信社不断发展壮大,就要及时发现内部控制中的漏洞及薄弱环节,实现企业的规范化管理,从而保证企业整体效益的实现。因此,加强内部控制,对企业自身生存和发展有着重要意义,研究其存在的主要问题及原因,并有针对性的提出内控制度建设的建议和具体改进措施。  相似文献   

11.
上市公司的信息披露质量高低左右着各种大中小投资者的投资选择,影响着市场的经济秩序,信息披露、财务公开是公司维持良性、均衡发展的重要一步。本文以江苏A公司财务造假、披露虚假信息为例,分析会计信息从产生到披露的过程,在信息披露制度下所披露的信息是否合规,发现管理层的利益驱动、外部监管失利、惩罚力度小是造成其不合规的主要原因。因此,本文通过研究认为想要得到合理合法的财务信息,需从会计信息产生到披露两个阶段着手,结合信息披露制度规范信息,公司管理层、外部监管机构、证监会应当负起同样重要的责任,杜绝披露信息虚假性、选择性、偏向性的问题,打击市场不正风气,营造良好的市场经济秩序。  相似文献   

12.
内部控制是企业管理的重要组成部分,也是企业的自动预警和维护系统。随着现代企业管理制度发展的不断革新,内部控制也面临折更高的要求,高效的内部控制管理可以降低内部财务管理的风险,使企业提高生产效率,并进一步提升资源的利用率。随着我国电力行业改革的不断推进,电力企业在进行独立经营上的话语权越来越高。但随之而来的还有越来越激烈的市场竞争环境,面对众多压力和风险,企业要在财务内控上采取更多的措施,以提高企业收益。本文通过分析电力企业财务内控存在的问题和原因,提出改进措施,以完善电力系统的财务内控制度。  相似文献   

13.
通过对电力企业内部会计控制存在问题的分析,针对这些问题电力企业应切实加强内部会计控制,建立全方位的成本费用控制体系及有效的风险管理体系,加强内控监督,以促进电力企业内部控制的健康有效进行。  相似文献   

14.
隋萍 《苏盐科技》2008,(3):40-42
本文分析了巴林、兴业银行监管不力,以及我国银行企业内控制度执行不到位,阐述了执行内控制度的重要性,结合刚发布《企业内部控制基本规范》,提出不仅要有好的内部控制制度更在于加强制度的执行。并对加强企业内控制度的执行的措施进行了有意义的探索。  相似文献   

15.
当今社会信息高速发展,上市公司在经营过程中提升会计信息披露质量可以提高企业内部的决策和运行效率。然而,现阶段我国上市公司的会计信息披露质量存在一些问题,阻碍了上市公司的发展。本文将分析上市公司的会计信息披露质量问题的产生原因,希望本研究能够对上市公司内部的会计信息披露质量的完善提供借鉴。  相似文献   

16.
刘凤英 《西部皮革》2022,(16):21-23
近年来,服装行业蓬勃发展,数字经济发展为服装行业带来了新的发展机遇。数字化转型对服装行业公司发展至关重要,有效的内部控制是服装行业公司稳定发展的基础。数字化转型是服装公司财务管理的有效手段,是提升服装公司管理水平的必要路径,更是完善内部控制制度的推力。文章以A服装公司为研究对象,分析在数字化转型背景下其内部控制设计和运行情况,分析内部控制存在问题并提出对应的解决措施。  相似文献   

17.
<正>近些年,市场对印刷机械产品的需求量越来越大,行业增速逐渐提升。然而,面对良好的发展前景,我们也要清醒看到,当前国内很多中小印机企业在内部控制方面(简称"内控")做得还不够完善。尤其是内部财务控制水平还比较落后,财务人员的整体素质不高,财务工作开展略显混乱,这直接影响着整个印刷机械行业的长远发展。本文以S公司为例,重点谈谈中小印机企业所面临的"内控"问题,并给出相应的解决方案,希望给读者带来一些启  相似文献   

18.
判断一个企业的内部控制体系是否有效的关键是内部控制评价,而内部控制评价的关键在于企业对于自身内部控制缺陷的发现。本文从企业风险偏好和风险容忍度的确立到内控缺陷的识别、严重程度的评估、缺陷的应对和报告构建了一套企业内控缺陷自我发现流程。  相似文献   

19.
企业内部控制对企业的发展和经营目标的实现起着至关重要的作用,文章针对目前企业内部控制体系不清楚,结构不完善,企业内部控制制定不完善,存在失控带,企业内部控制与内控制度的实质要求相差很大,难以适应市场经济发展需要等问题,提出了有针对性的解决措施,为解决企业内部控制问题提供了借鉴经验。  相似文献   

20.
王益民 《江苏丝绸》2015,(1):50-51,45
<正>为了提高国有企业治理现代化水平,省国资委部署在省属国有企业全面推行内部控制体系建设。今年,苏豪控股集团(以下简称集团)也正积极全面推进内控体系建设。加强企业内部控制是提高集团治理水平的客观要求,也是公司发展的客观需要。企业内部控制体系建设,是根据五部委发布的《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引的要求,对企业的各项经济活动,遵照全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则来有效  相似文献   

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