首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
对于汽车工业来说,充电式混合动力车用电池至今仍然是一个未知领域。  相似文献   

2.
做为现代社会新人类的代表,大学生接受新事物的速度快、适应环境变化的能力强,并且勇于探索未知领域,因此对于技术更新换代速度快的移动通讯产品来说,大学生是一个非常具有潜力的消费群体。因此本文就针对大学生的消费心理展开分析,讨论一下移动通讯企业产品在校园营销策略。  相似文献   

3.
氯化钾镀锌是近年发展起来的新型工艺,有许多优点是其它镀锌工艺无法比拟的.但它亦有不少未知领域需加以探索,其中镀液pH值的控制就是一例. 生产实践告诉我们,pH值对氯化钾镀锌是至关重要的.镀液的pH值一般控制在5~6,过高过低都是不利的,尤其是pH值过高时,工艺性能将严重降低,主要表现为:  相似文献   

4.
汤辉 《中国科技博览》2009,(18):191-192
内部审计在企业经营管理中处于极其重要又特殊的地位,它是内部控制系统的重要组成部分,也是检查与评价内部控制的主要手段。有效的内部审计可以形成对企业强有力的约束力,可以通过事前预测、事中监控和事后检查,为企业经营者提供及时有效的管理决策信息,从而推动和促进企业利益的实现。然而我国企业内部审计的现状却不容乐观,突出的表现在我国企业内部审计的独立性差,内部审计的职能定位不明确,内部审计机构设置不合理等问题。为了满足企业经营管理水平提高的需要,本文试图对如何完善企业内部审计从以下几个方面作出一定的探讨。  相似文献   

5.
张敏 《中国科技博览》2009,(22):133-134
商业银行内部控制是一个很综合的概念,核心是控制风险,是把体制、机制、措旌、程序和人等复杂因素整合在一起系统地控制风险,实现目标。风险管理是商业银行的本质功能,而良好的内部控制机制是有效地实施风险管理的基础平台,建立并不断完善内部控制,既是商业银行在追求自身经济利益过程中安全稳健运行的可靠保证,更关系到保障存款人利益,保障市场体系正常有序地运行和国民经济持续协调发展。商业银行内部控制机制不论是对决策层的权力控制,组织设置中的权力制衡,还是操作层的岗位监督,都不是新课题。如何建立规范、系统、可靠的商业银行内部控制系统,有效地防范商业银行巨大的经营风险,再一次成为业内讨论的一个重大课题。要建立和完善商业银行的内部控制机制,首先必须弄清什么是内部控制,以及从哪些方面来建立和完善内部控制机制等。  相似文献   

6.
保险资金运用的内部风险控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面,其目的是通过规范化的运作来保证保险资产的安全性和收益性。其中,内部控制机制是指保险公司内部组织结构及其相互之间的运作制约关系,即保险公司资金运用的组织架构应体现权限等级和职责分离的原则。  相似文献   

7.
内部控制是现代企业管理的一个重要组成部分,是企业内部各种形式管理控制的总称。在企业信息化管理中,内部控制直接影响企业内部管理的合理性、经济性、效率性:维护资产和资源的安全和完整:影响企业会计工作的真实性、准确性、可靠性:保证管理决策的贯彻。完善的内部控制体系是现代企业可持续发展的重要管理手段。本文分析了内部控制对企业的影响与作用,并探索完善管理信息系统的内部控制的方法。  相似文献   

8.
采油厂内部市场管理是模拟市场运作,合理配置资源,提高采油厂生产效率的经营管理模式,文章从内部市场管理的定义出发,通过采油厂对加强内部市场管理具体作法的探讨,分析了加强采油厂内部管理收到的成效。  相似文献   

9.
大学是培养高级专门人才的教育和学术机构,大学存在和发展的基本依据是通过发展学术培养高级专门人才。大学内部行政管理原本就是服务于教学与科研活动的,然而,随着大学的发展而日益扩大的大学内部行政服务组织逐渐异化为大学内部的行政衙门,使大学学术权力让位于行政权力,大学官本位盛行。中国大学内部管理的异化阻碍了大学管理的有效实施,影响了大学的发展。因此大学内部行政组织要树立服务理念,建设服务体系,回归服务本位,这是解决中国大学内部管理问题的关键。  相似文献   

10.
浅谈货币资金内部控制存在的主要问题及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
货币资金是流动性最强的资产,为了堵塞货币资金收支过程中发生问题,就必须不断完善货币资金内部控制。文章通过针对当前货币资金内部控制中存在主要问题及其表现,提出了加强货币资金内部控制的几点对策。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号