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从内部控制系统的特点及加强信息技术环境下的内部控制的关键囡素,内部控制的测试与评价,我国纺织企业电算化会计系统内部控制现状与改进等方面,论述了信息系统技术下纺织企业内部控制的发展趋势与尚需解决的问题。 相似文献
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企业为了保护其资产的安全建立了企业财务内部控制机制,用财务信息的真实可靠来协调和控制企业经营活动的正常进行。企业内部通过财务管理分工产生的相互监督与制约的作用,用相互联系的关系,形成具有严密性、完整性的管理和监控职能的制度体系。执行国家财经法规、保护企业资产的完整性,强化财务管理的严肃性,用财务内部控制的建立和完善企业的经营管理目标。 相似文献
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企业的财务管理是一个企业可以良好运作和发展的基础,良好的财务管理机制可以对于企业的资产控制和资金流向问题做出最好的导向,而一个良好的财务管理机制是需要合理的内部控制来调节的。为了企业的资产安全,保证财务信息的真实性和可靠性,企业就需要对于财务管理进行内部的分工,通过不同的部门和分工进行相互的监督和协调,并且企业的财务内部各个职能相互之间又具有严密的联系,可以共同建立一个完整的管理体系和具有良好控制职能的系统。更好的保护企业的财务以及执行法规政策。因此对于企业的财务管理进行强化是一项必须的工作,企业管理者应当建立起合理的内部控制体系。 相似文献
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基于Web服务器技术建立了 一套适用于皮革企业的财务内部控制系统,该系统在逻辑层面上采用基于兼容Internet的三层网络架构,可降低开发难度与后期维护成本,财务工作者可直接通过PC浏览器进行操作,可显著提高皮革企业的财务管理工作效率. 相似文献
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在企业经营发展的过程中,一切和经济有关的活动都需要财务工作来执行,财务内部控制工作对企业的经营发展有重要的影响,决定了企业的经营质量和发展的方向。文章对于我国企业财务内部控制工作中存在的问题进行了分析,然后提出了应对的策略。 相似文献
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从内部控制系统的特点及加强信息技术环境下的内部控制的关键因素,内部控制的测试与评价,我国纺织企业电算化会计系统内部控制现状与改进等方面,论述了信息系统技术下纺织企业内部控制的发展趋势与尚需解决的问题. 相似文献
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随着我国经济的快速发展,现代企业财务的内部控制制度也在发生着根本性的改变,企业的内部财务控制制度对企业的发展所起到的辅助作用日益凸显。完善企业内部的财务控制制度和监督机制,成为企业经济良性循环的保障,同时也为社会主义经济秩序的维护起到了重要的作用。 相似文献
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目前,事业单位的财务内部控制工作还有许多不完善的地方,在实际工作中,要随时发现问题,解决问题,建立科学有效的财务管理制度,把事业单位的内部控制制度落到实处,使事业单位的财会工作健康有序的发展。文章分析了事业单位财务管理的概念、目标、核心及特征,论述了财务内部控制存在的主要问题,最后针对问题提出了具体解决措施。 相似文献
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随着我国市场经济的飞速发展,财务工作在企业中的作用越来越重要,已经不是简单的会计核算。在许多企业,财务工作更侧重于财务管理,加强财务监督和控制,财务工作在企业的重要性得到了大大提高,但同时也对企业的财务内部控制提出了更高要求。我公司是一家专门经营各种纺织品批发商业企业。在我国现阶段,纺织品的品种越来越丰富,价格千差万别,并且价格变动频繁,企业的财务核算工作繁杂多变,没有一套行之有效的内部控制系统,会对企业的正常经营活动产生不利影响,甚至会损害企业的经济利益。所以,加强对纺织品批发企业财务工作的内部控制就显得尤其重要。会计人员是《会计法》的具体执行者,负有依法进行会计核算、实行会计监督的责任。诚信来自于严格的法制化监管,如果没有严格的法律约束,单靠道义上的提倡,那是空中楼阁。 相似文献
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内部控制是精细化了的企业管理,而财务管理是企业管理的一个重要组成部分。从内部控制、财务管理的含义入手,指出内部控制在企业财务管理中的重要性,分析目前内部控制在财务管理中存在的问题以及当下在财务管理中建立与完善内部控制制度的对策。 相似文献
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随着现代企业制度的建立,企业内部审计工作得到了广泛重视,内部审计在加强内部控制制度建设、改善企业管理、提高经济效益等方面发挥着积极的作用。但我国的企业内部审计起步较晚,与我国现代企业制度的建立不相适应,这在很大程度上影响着企业的发展。为使我国企业内部审计走上制度化、规范化的轨 相似文献
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现在政府加大了社区建设,赋予了社区一定的权利,在经济潮流的推动下,政府给予了社区相应管理财政的权利。所以街道办事处要适应政府要求,让会计尽快适应现在的财政体制,合理使用资金,建立健全的监督体制并加强相应的财力内部控制。 相似文献
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内部控制是现代企业管理的重要内容,也是企业加强管理、提高经营效率,实现经营方针和发展目标的有效手段。我国企业在整个内部控制工作中,内部控制环境存在管理者对内部控制认识不足,公司治理结构不合理,组织结构设置混乱,企业内部审计流于形式,人力资源政策失当、缺乏有效的企业文化等问题。本文重点分析内部控制环境存在的问题后,针对性地提出优化企业内部控制环境的建议和看法,以期为企业管理者提供借鉴。 相似文献
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内部控制是为保证单位经济活动正常所采取的既相互联系又相互制约的一系列必要的管理措施。其目标是合理保证单位经营管理合法合规、资产安全、财务报告及其相关信息真实完整, 相似文献
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改革开放以来,我国经济管理体制从计划经济模式转向社会主义市场经济模式,国民经济得到了飞速发展,社会生产力得到了空前的解放。然而,与此同时,国有企业潜伏的各种问题和危机也逐步暴露出来,例如:国有资产流失、会 相似文献
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在盐城,纺织业是支柱产业,主要经济总量占全市工业经济四分之一左右,具有举足轻重的地位和作用。截止2011年底,盐城市有规模以上纺织工业企业743家,资产总额208.67亿元。全市棉纺纱锭总量突破250万。同时棉花产量25万吨,占江苏省的55%以上。近年来,盐城纺织企业紧紧抓住沿海大开发和长三角一体化带来的机遇,快速发展。发展同时也存在一 相似文献
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一个有效的内部控制系统,如同完善的法人治理结构一样,是公司高效运作的基础。长期以来,我国多数企业没有意识到内部控制的重要性,对内部控制的概念模糊,再加上公司治理结构上的先天不足以及组织机构、人员素质等方面的原因,致使企业内部控制普遍薄弱。 相似文献
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企业内部控制制度的完善关系到企业整体的经营发展问题,对企业财务安全、管理水平以及经营效率起到决定性的作用。所以,文章将对企业内部控制制动的完善进行深入探讨,在分析现状的同时抓住现阶段所存在的问题,并提出具体的应对策略,使我国的企业价值得到最大限度的实现。 相似文献
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由于路桥施工企业在经营上的特点,建立有效的企业内部控制制度就显得尤为重要。科学的分权与授权,发挥完善的内部牵制制度,建立严密的文档记录,健全内部审计制度都是行之有效的措施。 相似文献