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51.
设计流程     
林敏 《程序员》2014,(8):91-91
很多公司都有明确的开发流程,但我很少见到有明确的设计流程的公司。拥有明确设计流程的公司似乎只存在于作为“乙方”的设计公司。在众多的“甲方”公司里,尽管都不缺乏设计团队,但往往对待内部设计团队和对待乙方设计公司没有什么差别。对设计团队的典型要求都是只看重设计产出,  相似文献   
52.
社交元素与社交相关技术与企业已有的信息系统逐步对接,使信息技术服务跟上企业内部营销需求。如何创造一种自身品牌独有的社交媒体体验,为客户提供价值,并且利用好社交社区的强大能力。  相似文献   
53.
产业信息     
正ST和Memoir Systems整合突破性的存储器和半导体制造技术意法半导体(STMicroelectronics)宣布与Memoir Systems合作开发出革命性的算法内存技术(Algorithmic Memory Technology)。新技术将用于制造采用全耗尽型绝缘层上硅(FD-SOI,Fully-Depleted Silicon-On-Insulator)技术的专用集成电路(ASIC,Application-Specific Integrated Circuits)和系统芯片(SoC,Systems on Chip)的内部存储器。  相似文献   
54.
随着信息技术的发展和应用,电算化会计信息系统进一步向深层次发展。为维护会计信息的正确性、可靠性,就应该建立一系列强有力的内部控制措施,使之成为一个严密的、较为完整的体系。  相似文献   
55.
会计系统即影响企业经营业绩和财务状况的事件进行日常处理的一整套记录,程序和设施。会计系统的内部条件是内因,外部环境是外因,内因是会计系统发展的根本原因,外因是通过内因发生作用的。会计系统内部条件主要有建立和健全会计系统的组织结构、建立和健全企业内部会计控制制度、建立和健全会计基础工作。  相似文献   
56.
姚娟 《网友世界》2014,(17):91-91
今年起,《行政事业单位内部控制规范(试行)》已在全国正式实施。实施好此规范,对于提高行政事业单位管理水平、改进公共服务的质量和效率、规范财经秩序、建设服务型政府具有重要意义。同时,实施内部控制能从“不易”、“不能”两大方面入手,从制度上制约公共权力的滥用,有效地预防腐败。  相似文献   
57.
货币资金是企业风险最高,流动性最强的资产,是企业的生存命脉。对资金加强监督、风险控制,对企业的经营发展有着重要的现实意义。资金管理内部控制制度则是促使商品流通企业建立现代化管理制度、完善企业治理结构的核心,同时也是加快企业发展的必然选择。本文针对西藏商品流通企业中的超市,在资金管理内部控制现状进行调查和分析,提出相应的建议,希望促进相关企业制度的完善和经济的健康发展。  相似文献   
58.
正为积极推行"视讯无隙沟通无界"之发展理念,基于开放标准的统一通信及协作全球领先企业Polycom公司(纳斯达克:PLCM)全面推出Polycom(?)RealPresence(?)Group系列音视频协作解决方案。该系列解决方案将卓越的音视频质量与极具突破性、简单易用的新用户界面完美融合,可为用户带来高效逼真的互动体验,并有效提升企业会议室群组协作效率。"我们的任务就是要让音视频协作成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。无论是内部会议、培训、跨地区工程项目,还是与客户沟通,都离不开音视频协作的支持。"Polycom大中华区总经理李钢先生表示,"Polycom始终基于  相似文献   
59.
《微电脑世界》2014,(7):70-72
你知道么?移动互联的迅速普及,不仅加速演变着我们每个人的工作、生活,更在不为人知的背后,推动了企业计算架构的重大变革。特别是当越来越多的企业,将业务信息系统迁移至"云"端后,一场企业计算基础设施架构的颠覆性裂变正在悄然蔓延,你感受到了么?来自云端的魅惑:企业,你挡不住的确,随着云技术的逐渐成熟,无论是成熟的大、中型企业,还是新兴的小、微企业,甚至是一些个体的创业团队,越来越多的企业深刻地体会到了来自"云"端服务的便捷、高效、实惠、可靠。  相似文献   
60.
在以往的企业内部审计实际工作中,人们往往只注重其职能作用方面的研究,而忽视企业内审效益这个问题,本文试就企业内部审计效益方面的有关问题作一探讨,希望有助于内部审计效益的提高和内审事业的发展。一、企业内部审计效益及类型在社会主义市场经济条件下,任何工作都应讲求效益,企业内部审计工作也应如此。然而在内部审计活动中,企业内审人员所付出的劳动总是与企业生产经营活动的经济效益交融在一起,很难进行具体的量化计算,它的效益具有极大的隐蔽性和潜在性。我们知道,效益是投入与产出、所得与所费、成果与耗费之间的对比关…  相似文献   
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