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11.
12.
针对目前质量体系运行和内部质量体系审核工作的现状 ,提出抓好内部质量体系工作的措施 ,促进文件化的质量体系持续有效地运行 ,实现质量方针和质量目标 ,确保产品实物质量的稳定可靠  相似文献   
13.
14.
对会计信息失真的主要原因以及主要表现加以说明,并提出了治理会计信息失真的具体对策。  相似文献   
15.
内部审核是企业管理体系运行中的关键过程,对管理体系运行的有效性产生着重要的影响.要实现管理体系持续有效运行的目标,企业必须强化对内审过程的控制,特别是要在内审策划、内审员素质、对高层领导审核和采用科学审核方法等方面做好控制工作.  相似文献   
16.
如何提高内部审核的效率和效果?笔者认为,可以在内审中从增值的角度看待组织确定的过程,在评定管理体系是否具备满足顾客、法律法规和组织自身要求的能力的基础上,寻找管理体系改进的机会,提供一种对组织业绩和质量管理体系成熟程度的总看法,分析并识别需要改进的领域以及优先开展的改进事项,从而实现内部审核的增值。为此,笔者提出几点建议。  相似文献   
17.
分析了基层央行内审面临的难点,岗位设置不科学,主客体观念不到位,内审人员素质不高等,提出了提高基层央行内审工作的5条对策;建立合理的内审体系;明确职责,探索新方法,创建良好的审计、监督环境,加强队伍建设。  相似文献   
18.
《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》都对内部审计制度作了明确规定 ,这些规定为市场经济体制下 ,内部审计制度的建设提供了法律依据 ,可以说 ,内部审计是国家法律、法规规定确立的 ,不是可有可无的。近两年来 ,我省邮政、电信通信企业审计部门认真贯彻《审计法》、《邮电审计工作规定》,围绕促进“两个根本性转变”和提高企业经济效益 ,认真履行审计监督职能 ,在严肃财经纪律、改善经营管理维护企业合法权益 ,加强廉政建设和保证邮政、电信通信事业健康发展等方面发挥了积极作用。一、内审工作取得的成绩近两年来我省通信企业审…  相似文献   
19.
就质量管理体系内部审核的内涵进行了论述,较详尽地分析了“内审”在体系中的地位、职能和作用,以及确保“内审”质量的基础保障和技术保障。  相似文献   
20.
内部审核是企业对质量管理体系进行自我评价的关键过程,处于“PDCA”循环中的检查环节,审核是否有效直接关系到体系是否能够持续有效运行。而最高管理者在企业中处于绝对的决策和支配地位,具有确定企业整体目标、管理框架,调动全体员工积极参与管理活动并提供必要的资源支持等职责,  相似文献   
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