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1.
近年来,越来越多的高等职业院校先后引入了ISO9000族质量管理体系。自2003年起,不仅教育部或地方教育主管部门对高职院校陆续进行教学评估,学校每学期也要进行期中教学检查。实践证明,贯标内审、教学评估和期中教学检查这三项工作,对确保学校教育服务质量起到了重要的推动作用。但是,以往这三项活动都是自成体系、各自为战分别进行的,造成了工作内容的重叠和互不衔接,给基层带来了不小的负担, 相似文献
2.
如何提高内部审核的效率和效果?笔者认为,可以在内审中从增值的角度看待组织确定的过程,在评定管理体系是否具备满足顾客、法律法规和组织自身要求的能力的基础上,寻找管理体系改进的机会,提供一种对组织业绩和质量管理体系成熟程度的总看法,分析并识别需要改进的领域以及优先开展的改进事项,从而实现内部审核的增值。为此,笔者提出几点建议。 相似文献
3.
本文从基层央行内审工作实际出发,对制约基层央行内审工作的各项因素进行综合分析,提出了自己的看法和建议. 相似文献
4.
在市场经济的激烈竞争中,煤炭企业的经营风险无处不在,无时不有。通过对煤炭企业经营风险几种主要表现形式的剖析,指出了化解风险是煤炭企业的首要责任和目标。煤炭企业应充分发挥内部审计在风险管理中的职责和作用,促进煤炭企业建立风险管理机制,不断提升煤炭企业运营的管理水平,实现煤炭企业健康经营。 相似文献
5.
任期经济责任审计报告是任期经济责任审计工作效果、质量等方面的综合表现,它与一般其他的审计报告相比具有一定的特殊性。任期经济责任审计报告的撰写如何更好地立 相似文献
6.
提高实验室内部审核质量方法探讨 总被引:1,自引:1,他引:0
阐述实验室内部审核作用和内部审核涉及质量体系的过程:细致分析了影响内部审核质量的几个关键环节,包括内审目的、作用,提高人员素质,加强文件预审,常见两种审核形式优缺点,审核计划,制定抽样方案要点、编写检查表要点、撰写审核报告注意点,深入探讨提高实验室内审质量的方法,从而为有序高效实施内审提供了行为指南. 相似文献
7.
本文就如何加强与规范集团公司内部审计工作,推动内部审计转型创新,从五个方面阐述构建企业内部审计工作机制,提升内部审计增值服务价值,强化审计监督机制,为集团公司跨越发展保驾护航。 相似文献
8.
《Planning》2014,(3)
2011年初,中国人民银行在广泛征求意见、反复讨论修改的基础上出台了《中国人民银行内审工作转型2011—2013年规划》,并在审计实践中积极探索和创新,取得了一定效果。但转型实践中也遇到了一些瓶颈,尝试通过总结分析央行内部审计工作现状,提出适合当前人民银行内部审计转型与发展的建议和措施。 相似文献
9.
10.
质量、职业健康安全及环境三体系整合是国际管理的潮流,三体系整合可以有效提高文件的使用效率,可以优化统一过程管理模式,可以达成相关方的共赢并取得相应的绩效。西林钢铁集团从2009年10月开始开展三体系整合工作,经过公司上下的探索实践,于2010年4月19日~4月23日外聘专家进行内部审核,审核结论是三体系符合性达标、现场有效性强,可以申请外部审核;但也存在一般性不符合项,需要限期制定管理方案及措施进行持续改进。 相似文献