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浅谈如何发挥内部审计的职能和作用
引用本文:廖丹. 浅谈如何发挥内部审计的职能和作用[J]. 江西煤炭科技, 2010, 0(1): 99-100
作者姓名:廖丹
作者单位:萍乡矿业集团审计处,江西,萍乡,337000
摘    要:萍乡矿业集团有限责任公司是一家以煤为本、多业并举的大型综合型企业。公司现有8对生产矿井、10多家工厂(公司),涉及煤炭、电力、焦化、管道、焊接材料、矿山机械等10多个产业。2008年全公司实现销售收入30.8亿元。公司于1986年3月设立了内部审计机构审计处,按现代企业制度的要求,将审计处与公司监事会办公室合署办公,审计处在上级审计机关的业务指导下,在公司董事会、监事会的共同领导下开展工作,独立行使内部审计职能。近年来,公司审计处将加强企业内部控制、改善企业的经营管理作为审计目标,履行内部审计职责,注重审计质量,取得了较好的审计工作成果。

关 键 词:经济责任审计  审计处  成本控制  跟踪审计  审计质量  工程结算  内部审计工作  公司审计  审计人员  审计项目  

Discussion on How to Give a Full Play to Internal Audit Function
Liao Dan. Discussion on How to Give a Full Play to Internal Audit Function[J]. Jiangxi Coal Science & Technology, 2010, 0(1): 99-100
Authors:Liao Dan
Affiliation:Audit Dept.of Pingxiang Mining Industry Group Co.;Pingxiang;Jiangxi;337000
Abstract:
Keywords:
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