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分类号
杂志ISSN号
ZMJ公司内部控制评价实例研究
作者姓名:
张译丹
曹瑞娟
作者单位:
中国矿业大学(北京)
摘 要:
在中国,银行系统是最早建立健全内部控制的行业,但同时是携款外逃、挪用公款或将巨额资金调往国外进行赌博和挥霍最集中的行业;一些企业包括上市公司虽然规模较大、内部控制制度相对健全,但是同样也存在着利用改制、改组、拍卖、租赁、
关 键 词:
内部控制制度
实例
评价
企业资产
银行系统
上市公司
会计信息
行业
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