浅谈事业单位内部财务收支审计 |
| |
作者姓名: | 徐丰芒 |
| |
作者单位: | 江苏省灌溉总渠管理处,223200 |
| |
摘 要: | 内部审计是部门、单位实施内部监督,依法检查会计账目及其相关资产,监督财政收支和财务收支真实、合法、效益的活动.作为水利事业单位的内审人员,应进一步研究在社会主义市场经济条件下内审工作的方向与重点,充分利用内部审计的优势,围绕水利改革及水利建设的中心任务与重要内容开展工作,发挥其保护和促进单位经济发展的作用,确保各项水利资金的安全与效益,防止国家水利资金的流失.
|
关 键 词: | 水利资金 内部财务 内部审计 经济发展 水利事业单位 收支 监督财政 依法 合法 国家 |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|